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神农架林区机关事务办事核心2025年预算编报申明
来源:必发·bifa官方网站
发布时间:2025-04-23 20:21
 

  年次要工做使命编制。草案所列内容精确、实正在、完整。机关事务办事核心,属正科级事业单元(公益一类),参照公事员办理,内设3科,审定全额拨款事业编制9名,实有人数9人。此中,从任1名、副从任1名、总工程师1名、职工6人、退休人员14名,共计!23人。担任订定全区机关事务办事各项工做的施行尺度、轨制和规章,会同相关部分协调处理机关事务工做中的共性问题。担任全区党政机关、群众集体、事业单元公事用车、办公用房和公共节能工做的日常分析统筹、协和谐办事工做。担任林区周转房、机关各食堂的日常办理和、维修工做;担任林区九楼会议室的办事和分析协调工做。工做方针是完成省局“十四五”规划的办公用房同一权属、公事用车日常监管、公共机构资本能源降耗等目标使命,做好党建和党风廉政扶植等建立工做,夯实村落复兴计谋,勤奋完成机关后勤办事保障等。(一)分析科。担任核心表里联系、分析协调,承担文书处置、机要、保密、档案、政工人事、内部考评查核、欢迎工做;(二)机关办事科。按照《党政机关公事用车办理法子》,担任全区党政机关、群众集体、事业单元公事用车日常办理等工做;按照《公共机构节能条例》,担任全区党政机关、群众集体、事业单元公共机构节约能源资本办理等工做;(二)后勤保障科。按照《党政机关办公用房办理法子》,担任全区党政机关、群众集体、事业单元办公用房日常办理和监视等工做;担任林区机关一、三、四食堂食物平安、消防平安等日常办理工做。一是确保办公用房无效利用;二是进一步规范公事用车,保障公事出行畅达;三是抓示范单元建立,推进公共机构能源资本节约;四是夯实村落复兴工做五是结实开展后勤办事工做,出力提拔办事保障程度2025年收入预算343。14万元,比上年削减83。02万元,削减19。48%,次要缘由是!专项资金压缩。此中!一般公共预算拨款343。14万元,比上年削减83。02万元;事业收入0万元,比上年添加0万元;运营收入0万元,比上年添加0万元;其他各项收入0万元,比上年添加0万元。2025年财务拨款收入预算343。14万元,比上年削减83。02万元,削减19。48%,次要缘由是!专项资金压缩。此中!一般公共预算拨款343。14万元,比上年削减19。48万元;性基金预算拨款收入0万元,比上年添加0万元。此中!一般公共预算拨款343。14万元,其他资金0万元。2025年收入预算按用处划分,根基收入预算178。74万元,占22。3%,比上年添加32。58万元,添加22。3%。此中!工资福利收入164。07万元,对小我和家庭的补帮4。62万元,商品和办事收入173。44万元,其他本钱性收入等收入1万元;项目收入预算0万元,占0%,比上年添加32。58万元,添加22%。2025年一般公共预算拨款收入预算按用处划分,根基收入预算178。74万元,占52。1%,比上年添加32。58万元,添加22。3%。此中!工资福利收入164。07万元,对小我和家庭的补帮4。62万元,商品和办事收入173。44万元,其他本钱性收入等收入1万元;项目收入预算165万元,占48%,比上年削减115万元,削减41。07%。此中!办公费1。4万元,印刷费0万元,征询费0万元,船脚0万元,电费0万元,邮电费0万元,物业办理费0万元,差盘缠5万元,维修(护)费0万元,租赁费0万元,会议费0万元,培训费0万元,劳务费0万元,工会经费2。92万元,因公出国(境)费0万元,公事用车运转费0万元,公事欢迎费0。1万元。2025年一般公共预算放置“三公”经费0。1万元,比上削减0万元,削减0%,次要缘由!“八项”厉行节约和省、林区要求。此中!因公出国(境)费0万元,比上年添加/削减0万元,增加/削减0%,次要缘由!“八项”厉行节约和省、林区要求。;公事用车购买费,比上年添加/削减万元,增加/削减%(或无增减环境),次要缘由!“八项”厉行节约和省、林区要求;公事用车运转费万元,比上年添加/削减万元,增加/削减%,次要缘由!“八项”厉行节约和省、林区要求。;公事欢迎费0。1万元,比上年添加/削减0万元,增加/削减0%,次要缘由!“八项”厉行节约和省、林区要求。1、沉点项目预算的绩效方针等预算绩效环境申明,连系工做进展环境对沉点项目预算的绩效环境做出申明;按照预算绩效办理要求,加大预算绩效工做力度,组织开展全体收入绩效评价,确保经费收入运转平稳合理合规,资金收入平安。沉点项目预算方针(见附件)2、采购预算环境申明,需有“货色”“工程”“办事”至多一组环节字,表格中有无数据空表时,也应做出相关环境申明;3、新增资产设置装备摆设预算环境申明,连系工做进展环境对资产设置装备摆设做出申明,表格中有无数据空表时,也应做出相关环境申明;4、岁暮结转和节余!指本年度或以前年度预算放置、因客不雅前提发生变化无法按原打算实施,需要延迟到当前年度按相关继续利用的资金。7、“三公”经费!纳入财务预决算办理的“三公”经费,是指本级各部分用财务拨款放置的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反映单元公事出国(境)的国际盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等收入;公事用车购买及运转费反映单元公事用车车辆购买收入(含车辆购买税)及租用费、燃料费、维修费、过过桥费、安全费、平安励费用等收入;公事欢迎费反映单元按开支的各类公事欢迎(含外宾欢迎)收入。8、机关运转经费!为保障行政单元(含参照公事员法办理的事业单元)运转用于采办货色和办事的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、公用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公事用车运转费以及其他费用。附表!1、部分收入总表;3、部分收入总表;4、财务拨款出入总表;5、一般公共预算收入表。